Supongo que en la fra. de alquiler indicaras todos los conceptos (Base IVA-Retención)??
En tu declaración trimestral debes a parte de declarar el IVA cobrado tambien debes indicar el IRPF por lo que si tu inquilino no lo ha ingresado entiendo que será un problema suyo con Hacienda.
Vamos a ver Vio, segun tengo entendido y así me lo han comentado la cuenta es la siguiente: el alquiler de mí local son 572€ yó le incremento el 16% de IVA = 91.52 € que yo lo declaro en el M. 300 trimestral, de la misma forma el inquilino me retiene de 572€ - el 18% = 102.96€ el cual lo ingresa a hacienda en mí nombre como arrendador, hay una diferencia de 572x-2%= 560.56€.
Quedando la renta liquida mensual que percibo en 560.56€/mes. así es como lo tengo que hacer ¿ O NO?.
gracias por tú atención.
Eso no es así. El inquilino no ingresa nada. Como su nombre indica "retención" es que Vd. retiene , o sea si el alquiler es 100, Vd. retiene 18,y cobra 82 y los 18 retenidos los ingresa en Hacienda según modelos y plazos, y le emite un certificado anual al inquilino , pues esas retenciones van a su cuenta fiscal. Esto opera en locales. S.m.c.
Segun los datos fiscales facilitados por hacienda, mi inquilino no ha ingresado a mi cuenta la retencion del 18% del alquiler del local, ahora como lo tengo que hacer yo de cara a la declaracion de renta, espero me ayuden gracias