Si alguien puede darme información lo agradecería enormemente. Cometí un error en el ejercicio 2004, ya que, por despiste me dejé una factura sin declarar en el IVA trimestral ni tampoco en el 130 Estimación Directa. He presentado una declaración complementaria de IVA y un nuevo modelo 390 que sustituye al ya presentado, con el importe de la factura ya incluído.
El problema ahora es en la declaración de la Renta. ¿Qué debo hacer? Tengo que presentar también un modelo 130 complementario con el importe de esa factura exclusivamente o qué? ¿Y la declaración de la Renta?. He decir que ésta me salió a Ingresar y fraccioné el pago.